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公司是做支付行业的,总部要求我们预开发票,然后我们和我们下面的代理商可以日结提现,也就是说钱没有全部到我们的对公,到我们对公账户的只有我们自己提现的,这种情况要怎么处理呀#其他行业#
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我们公司成立了一个分公司,12月份分公司销售了一些货物,是总公司直接拨过去的,分公司没有开发票做了未开票收入。现在年底了,分公司的账给到总公司一起做所得税汇算,这一块的成本怎么处理呢?#其他行业#
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我有间企业清理固定资产,发现那些资产未入账的,会计分录怎样处理好呢?#其他行业#
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