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答疑老师:易老师
借库存商品dai应付帐款暂估,借主营业务成本dai库存商品 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Amy老师
管理费用一办公费 查看全部回复
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做红字分录就可以了 查看全部回复
答疑老师:绾绾
应付职工薪酬-辞退福利 查看全部回复
答疑老师:andy老师
往来款或者写实际的业务为佣金提成 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
1.出售时,借:固定资产—融资性售后回租 dai:固定资产—在用固定资产 借:银行存款 未确认融资费用 dai:长期应付款 2.支付租赁 借:长期应付款 dai:银行存款 3.计提折旧 借:管理费用 dai:累计折旧 4.分摊未确认融资费用 借:财务费用 dai:未确认融资费用 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
资产负债表到12月,利润表1-12月的 查看全部回复
答疑老师:冯冯
你先确定这个票对应的内容,是不是已经提供完了? 查看全部回复
答疑老师:梦梦老师
你好,上月月末余额作为本月月初金额 查看全部回复
答疑老师:patience
提备用金,可以直接公账转给法人作为备用金 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你是付款方? 查看全部回复
答疑老师:甘老师
借:在建工程 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
出库单填售价,收入按照买家实付价计算即可, 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
借管理费用/销售费用,dai应付工资,借应付工资,dai其他应付款 查看全部回复
福利费 查看全部回复
答疑老师:若鱼老师
装修金额不大的话可以选择直接进管理费用,金额较大的话可以先计入待摊费用,然后每期摊销至管理费用即可 查看全部回复
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答疑老师:许老师
你是要把营业外收入和营业外支出结转到未分配利润是吧? 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
我们四方合作投资一个实训基地培训项目,我们投入固定资产,借:固定资产 dai:实收资本 查看全部回复
借:管理费用-其他(可以单设科目) dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:M老师
是为了投资收利息还是赚差价 查看全部回复
公众号:会计宝
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