登录/注册
答疑老师:王苗苗老师
您好,可以先说一下,看看能否帮您解决,您看行吗 查看全部回复
问答已结束!
浏览:435 0赞 0评论 收藏
答疑老师:哈哈老师
您好,收到发票,先冲销278250元暂估,再按照发票金额做账 查看全部回复
浏览:410 0赞 0评论 收藏
您好,您的意思是说没把去年的本年利润转到利润分配未分配利润里面吗? 查看全部回复
浏览:408 0赞 0评论 收藏
您好,按照新门的16925作为固定资产入账 查看全部回复
浏览:396 0赞 0评论 收藏
您好,请接着说下问题吧 查看全部回复
浏览:359 0赞 0评论 收藏
您好,房子计提完折旧了,就不需要再计提折旧就成了 查看全部回复
浏览:344 0赞 0评论 收藏
你好,如果金额不大的话,直接借管理费用 应交税费应交增值税进项税额负数 查看全部回复
浏览:330 0赞 0评论 收藏
您好,先转到其他银行 借银行存款 dai银行存款-基本户 查看全部回复
浏览:316 0赞 0评论 收藏
您好,有什么问题您可以说一下 查看全部回复
浏览:311 0赞 0评论 收藏
您好,借其他货币资金 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税销项税额 查看全部回复
浏览:296 0赞 0评论 收藏
您好,请问您是什么问题呢? 查看全部回复
浏览:285 0赞 0评论 收藏
您好,有什么问题您请说 查看全部回复
浏览:266 0赞 0评论 收藏
您好,?计提应由公司承担的个人所得税时 借:营业外支出—代付个人所得税 1050 dai:应交税费—应交个人所得税 1050 ? 2.?实际缴纳个人所得税时 借:应交税费—应交个人所得税 1050 dai:银行存款 1050 查看全部回复
浏览:190 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载