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答疑老师:哈哈老师
您好,这种情况属于公司收入,也是按照收入做账就成的 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
你好, 查看全部回复
你好,有什么问题你可以说 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
这个是结转增值税的分录,进项是46364,销项是140,一般是进项可以抵减销项,但是有进项转出46224,这个也用进项抵减了 查看全部回复
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您好,有问题,请说。 查看全部回复
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你好,请问有什么问题需要咨询么 查看全部回复
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之前可能结转到成本里了,现在需要冲减 查看全部回复
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您好, 请问您有什么问题呢?可以说下 查看全部回复
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您好,请问您有什么问题呢? 查看全部回复
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你好,收到的是什么钱呢? 查看全部回复
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您好,有问题您请说 查看全部回复
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您好,借管理费用-服务费 dai银行存款 查看全部回复
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您好,因为固定资产是次月开始计提折旧,所以12月不确认折旧成本,1月份开始确认折旧成本。 查看全部回复
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您好,?计提应由公司承担的个人所得税时 借:营业外支出—代付个人所得税 1050 dai:应交税费—应交个人所得税 1050 ? 2.?实际缴纳个人所得税时 借:应交税费—应交个人所得税 1050 dai:银行存款 1050 查看全部回复
你好,请问有什么问题需要咨询呢 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
看个人做账习惯和要求了,我觉得都可以。分开的话,到时如果统计的时候比较方便,比如填工商年报时需要填社保信息 查看全部回复
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在的 查看全部回复
是的,前面的凭证先过账,然后再生成结转损益凭证,然后这张凭证再过账,最后结账 查看全部回复
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您好,如果是公司承担的租车发票的税金的话 查看全部回复
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公众号:会计宝
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