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答疑老师:颜老师
最好的方法,与 员工沟通,下个月少发了 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
你好,出资的时候,借长期股权投资210000 dai银行存款210000 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
这笔钱其实已经收到了,可以做 借:其他应收款-法人 dai:应收账款 查看全部回复
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答疑老师:清岚
一个是按照销售为依据,一个是根据未收款 查看全部回复
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您好,先转到其他银行 借银行存款 dai银行存款-基本户 查看全部回复
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您好,借:长期待摊费用—租入固定资产改良支出 dai银行存款 查看全部回复
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你好,您执行的是小企业会计准则,可以直接放在2026年入账 查看全部回复
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您好, 请问您有什么问题呢?可以说下 查看全部回复
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答疑老师:李可可
如何发现需要调整,这个是以前年度损益调整科目结转到未分配利润 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
之前说过这个公司的收支不是通过公司公户,应该是通过其他账户,所以是通过其他应付款核算 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
记账凭证分了两张,编号需要做区分的 查看全部回复
答疑老师:andy老师
收到 查看全部回复
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您好,采购方付款的时候借预付账款 dai银行存款 退款的时候 借银行存款 dai预付账款 查看全部回复
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您好,1.?支付价款及相关税费(契税、过户费等) 借:固定资产—房屋及建筑物—商铺(含税费) dai:银行存款/现金 ? 2.?按规定程序核销公积公益金(需附会议决议等审批文件) 借:公积公益金 dai:资本公积(或直接冲减公积公益金,按当地农村财务规定) 查看全部回复
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您好,借管理费用-服务费 dai银行存款 查看全部回复
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您好,是负数也可以的 查看全部回复
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双方间为什么转款 查看全部回复
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这个是结转增值税的分录,进项是46364,销项是140,一般是进项可以抵减销项,但是有进项转出46224,这个也用进项抵减了 查看全部回复
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是真实存在的吗 查看全部回复
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您好,有问题您请说 查看全部回复
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公众号:会计宝
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