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答疑老师:Harry老师
你好,六月份如果需要补发五月份的话,那就发两个月的,个人代扣注意要扣五六两个月的社保公积金。 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
进管理费用,应该取得发票,否则无法税前扣除,所得税汇算清缴需要调整 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
一般先粘贴发票再粘贴报销单,最后由出纳粘贴银行回单 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
第一个分录跨年了,第二个分录没跨年 查看全部回复
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答疑老师:patience
借 银行存款 dai 应交税费-应交增值税进项税额转出 查看全部回复
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你好,补缴以前年度企业所得税以及滞纳金的会计分录如下: 1、借:应交税费--应交企业所得税 营业外支出---滞纳金支出 dai:银行存款 2、借:以前年度损益调整 dai:应缴税费 ---企业所得税 3、借:利润分配---未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
价款都是含税价吧 查看全部回复
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人民币发票正常做收入和应收账款 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
因为装修金额比较大,分摊到每个月的比较合理 查看全部回复
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借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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答疑老师:许老师
红字冲销之前的分录 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果是资产类 帐户,借方表示增加,dai方表示减少 查看全部回复
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你好,具体如下: 补缴时,借:应交税费--应交企业所得税; dai:银行存款 补提时,借:以前年度损益调整; dai:应交税费--应交企业所得税 结转以前年度损益调整,借:利润分配--未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
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付离职人员单位部分不需要计提费用,直接 借:其他应收款(单位+个人部分) dai:银行存款 收回时 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
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新建账套,从2019年开始录入 查看全部回复
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利润分配在借方,说明本期有分配利润,这个是股东权益的减项; 查看全部回复
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借:成本/费用等 dai:应付职工薪酬-福利费 支付 借:应付职工薪酬-福利费 dai:银行存款 查看全部回复
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你好,如果确认入无形资产,分录如下: 借:无形资产 应交税费—应交增值税(进项税额) dai:银行存款 查看全部回复
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债券是要分期计提利息,有的是按月计提,有的是按年计提,具体的根据实际情况 查看全部回复
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公众号:会计宝
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