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答疑老师:杨老师
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问答已结束!
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答疑老师:燕子老师
总价三万也不少了,如果是一张发票开过来的,那就全部入固定资产,如果铁皮柜和桌椅是分几张发票开的,可以根据开票金额一部分做固定资产,一部分直接做办公费,直接入费用。 分录:借:固定资产/管理费用-办公费 应交税费-应交增值税-进项 dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
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答疑老师:patience
问2021年的折旧额,为什么要加上20年的6个月的折旧。你是指什么在什么样的情况下 查看全部回复
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小规模季度超过三十万不是要交税了吗?是的 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
公司1. 卖货确认收入 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税等 收到银行转来货款 借:银行存款 dai:应收账款 公司2. 买货 借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额(如有) dai:应付账款 2.取得dai款还清货款 借:应付账款 dai:短期借款/长期借款 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
同学,你这个是做题吗? 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
经营范围里有销售配件的范围么 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
因为没有这个合同就不会发生的,为取得合同才会发生,所以与该合同产生的相关费用属于合同取得成本 查看全部回复
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答疑老师:清岚
现在产生的,一般直接计入费用了 查看全部回复
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附在12月 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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十万都是以1的名义采购的吗? 查看全部回复
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请能否描述清楚一些呢? 是客户多打款了还是什么情况 查看全部回复
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企业一直亏损会影响企业的经营,企业的声誉。 查看全部回复
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答疑老师:许老师
①购入,借固定资产 100 应交增值税进项税13 dai银行存款113 ②一直到报废时的折旧 100*0.95/(10*12)*62=49.08333333 借管理费用或制造费用(看固定资产用途)49.08 dai累计折旧49.08 ③报废转入清理 借固定资产清理100-49.08=50.92 累计折旧49.08 dai固定资产100 ④清理费 借固定资产清理0.3 dai银行存款0.3 ⑤残值收入 借银行存款2 dai固定资产清理2 ⑥结转报废损益 借营业外支出50.92+0.3-2=49.22 dai固定资产清理49.22 查看全部回复
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是账上没那么多库存么,是先开票还没发货么 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
看最左边的大写数字 查看全部回复
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你的意思是之前没开票做了无票收入,现在客户要求开票,是么 查看全部回复
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增值税及附加税费申报表附列资料(二)做进项转出,账上,借 管理费用等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
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可以增加的 查看全部回复
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