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答疑老师:高老师
你好,如果报销时是现金支付就是这样的,如果有借款冲借款 查看全部回复
问答已结束!
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你好,在法定折旧期间或摊销期间计提的折旧或摊销已计入损益,剩余的值可以不算,但如果对方不认可,可重新评估按现时市场公允价值重新计算 查看全部回复
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你好,财政部《会计基础工作规范》还对“过次页”的本页合计数的结计方法,根据不同需要作了规定: 1.对需要结计本月发生额的账户,结计“过次页”的本页合计数应当为自本月初起至本页末止的发生额合计数。这样做,便于根据“过次页”的合计数,随时了解本月初到本页末止的发生额,也便于月末结账时,加计“本月合计”数。2.对需要结计本年累计发生额的账户,结计“过次页”的本页合计数应当为自年初起至本页末止的累计数,这样做,便于根据“过次页”的合计数,随时了解本年初到本页末止的累计发生额,也便于年终结账时,加计“本年累计”数。3.对既不需要结计本月发生额也不需要结计本年累计发生额的账户,可以只将每页末的余额结转次页,如某些材料明细账户就没有必要将每页的发生额结转次页。 查看全部回复
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你好,建帐套,以前数据需要结转过来吗? 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
有可能,具体原因要查账和固定资产卡片核对一下 查看全部回复
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表格式 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
这个没有特殊规定,你们是代账公司吧,自己单位制定就行 查看全部回复
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没有发票的,所得税调增 查看全部回复
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营业外收入-免税收入 查看全部回复
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要么开票,要么做发票分割单盖章把发票复印件给他们,相关合同留好备查 查看全部回复
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借固定资产6,dai应付账款6,借应付账款2,dai银行存款2,发票附在固定资产凭证后面 查看全部回复
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其他应收 查看全部回复
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1、依据法律、法规进行会计核算,实行会计监督,拒绝办理违反财经制度的业务,拒绝不合理支出。 2、按时记账,结账、报账,定期核对现金、银行存款、盘点物资,做到账务、账账、账证、账表、账款“五相符”。 3、认真核对收支单据,凡未按规定审批的单据,一律不得入账 4、加强原始凭证审核、编制好记账凭证,及时登记各类账簿。 查看全部回复
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你好,计入实收资本(或股本) 查看全部回复
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这个需要向总工会申请的 查看全部回复
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答疑老师:李钢老师
股东更换,对折旧摊销没有影响 查看全部回复
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按照后者做账就行了 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
想把账做好,1、得先把财务制度做好。2、知道开办费怎么处理。3、发票问题。4、梳理业务熟悉企业的业务 查看全部回复
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你好,可以入帐,但涉及这部分的成本如果一直没有取得合格发票在汇算时需要调出 查看全部回复
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工会的账一般单独记 查看全部回复
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公众号:会计宝
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