正在加载...公司21年购入一台设备原值176万,23年提前还款产生留购价100元,因为计提折旧是原值一直按照176万折旧的,收到留购价发票,放到固定资产-留购价科目里面了,23年度财报,资产负债表,固定资产原值就是176万零100,现申报企业年度会算申报表,资产折旧报表,原值填176万,留购价怎么办?因为财报年报资产原值是176万零100#其他行业#
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我每月正常领税后工资,但是年终申报税务有一次性和单独。单独补我600。一次性我交700。请问。我单独算后是不是就完事了。不存在漏税的。ps:年终奖36000到手已经是税后的36000-1080=34920。#其他行业#
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老师,请教一下,公司安排残疾人工作,但该人已经超过60岁了,买不了社保,这样申报残保金的时候算不算人数,另外公司有退伍军人有残疾证,但他的社保不需要买,这个怎么办呢#其他行业#
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旅游景区小规模纳税人如果想要差额征税可以扣除支付给第三方的收入分成款吗#其他行业#
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老师,我上月就一笔业务,收到和开出各一张发票。但是收到的发票和开出的发票品名都错了,这月我把开出的发票红冲了,然后也要求进账发票红冲。那我做账交税的时候是直接交开出发票税,还是把那张错误进项发票抵扣交税?我还没勾选认证抵扣#其他行业#
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老师好,我们是工程装饰的,开票开的建筑服务,那进项要进什么进来才能认证呀#其他行业#
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