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答疑老师:patience
是跳到了第12栏其他免税销售额么,减免税表需要填写 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
全部填在小微企业免税销售额那里 查看全部回复
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答疑老师:清岚
增值税根据开票系统的数据申报 查看全部回复
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发票已申请退税,然后你们让对方重开了? 查看全部回复
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答疑老师:许老师
①虚开的增值税专用发票;②不合规的增值税专用发票;③用于简易计税方法计税项目、免征增值税、集体福利或者个人消费购进货物、服务、无形资产和不动产取得的增值税专用发票不能抵。④非正常损失的购进货物,以及相关的加工修理修配劳务和交通运输服务。等 查看全部回复
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答疑老师:高老师
在增值税服务平台上可以勾选认证的发票都可以抵扣 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你好,一般不能,因为月底出口的报关单有可能没有电子数据传到税务局 查看全部回复
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开发票最好使用心得地址 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
应交增值税=销项-进项 查看全部回复
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1、契税 2、印花税 3、交易手续费 4、权证登记费等 查看全部回复
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补开的发票之前已经做过未开票收入申报了对吗 查看全部回复
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老版和新版电子发票区别主要有两个: 1、将“货物或应税劳务、服务名称”栏次名称简化为“项目名称”。 2、取消了原“销售方:(章)”栏次。 查看全部回复
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跨年发票开错,可以退回叫对方开红字发票,然后开正确的发票 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,是的。《公告》第三条明确,增值税小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元,下同)的,免征增值税的销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次,如果没有其他免税项目,则无需填报《增值税减免税申报明细表》。 查看全部回复
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在增值税申报表附表二中填一下进项税转出额 查看全部回复
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是的 是需要分别填列 汇总缴纳的 查看全部回复
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将实际抵减部分计入其他收益或者营业外收入 查看全部回复
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税局说倒算是吗 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
可以 查看全部回复
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在哪里选的退税 查看全部回复
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公众号:会计宝
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