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答疑老师:王苗苗老师
是的,红冲需要从营业收入中减去,因为现在执行的都是3%税率,你红冲的1%的发票,申报会提示有差异,申报时建议咨询到当地税务如何填报 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:孙老师
发不过去呢 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
个人去税务局代开运输发票是么 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
是的 查看全部回复
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答疑老师:清岚
可以直接入账 查看全部回复
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你第24行显示负数 所以在存在退税 你23行显示你前期有预缴税款 查看全部回复
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答疑老师:patience
是的,纳税人提供修理修配劳务,一般纳税人增值税税率是13%,修理修配,是指受托对损伤和丧失功能的货物进行修复,使其恢复原状和功能的业务。 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
就是你取得的专票,有一张被对方冲红了 查看全部回复
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供应商那边应该是有一定的留抵发票 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
更正申报就会退回了 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
生产金额?可否截图看一下 查看全部回复
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您好,申报表上应交增值税不可以出负数负数的是通过不了的。两种处理方式,一种是和你们税管员沟通让他在后台给你比对通过,第二种的话就这里填写零,等什么时候有专票收入的时候再抵减,这两种方式都需要事先和专管员沟通一下 查看全部回复
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答疑老师:许老师
对方是一般纳税人吗? 查看全部回复
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你好,可以从两方面进行筹划: 1.企业直接从业务的根本来解决成本发票的问题。没有成本发票,无外乎就是没办法从合作方或是供应商处获得,那只要企业从供应商处获取发票,那就可以很好的解决这方面的问题, 查看全部回复
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可以这个月继续红冲 查看全部回复
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企业之间的借款利息收入需要缴纳增值税。出借方作为其他业务收入处理,借款方作为财务费用处理 查看全部回复
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方法一:根据发票代码,发票号码,开票日期等在发票查验平台查询这张发票,上面应该有显示 方法二:直接问供应商或者根据这家供应商开给贵司的发票查找金额相同的蓝字发票 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
不太可能 查看全部回复
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你的意思说账面上应交税费进项大于销项是留底的 , 但是实际应该是平的, 应交税费是0 , 那你把应交税费明细账打印出来 ,挨个对 ,那个地方造成的不平衡 ,与增值税申报表 ,挨个月份去核对, 电子税务局的申报表不会错 ! 查看全部回复
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4月份之后开具专票都是3%了 查看全部回复
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公众号:会计宝
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