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老师,有个问题:我是甲方。 2022年预付了乙方工程款5万,今天审计出来2022年的工程是12.8万。 2023年同乙方做的工程今天审计出来370万,已经预付105万。 准备近期支付他100万2023年的工程款。 2022年的多付款的金额,财务上怎么处理?退回乙方说困难。请教一下#出纳#
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新企业本月开始生产,虽然有原材料,但是产成品单价没有算出来,如何入账?#出纳#
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我们企业因为是D级纳税人,增票需要预缴增值税和附加税,在大厅预缴附加税的时候没有减半征收,我们多交了一半的附加税,请问多交的附加税可以留抵吗,怎么在附加税申报表里填写呢?#出纳#
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