正在加载...其他应收款期末余额在贷方,资产负债表填其他应付款,那其他应收款的期末数怎么填啊#出纳#
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我的问题是这样做对吗,因为一般来说固定资产清理科目的贷方是0,但是我做了固定资产借方6万,贷方我就不知道该怎么做啦,请问这笔账应该怎么做呢,6万元确实也是我们的主营业务收入#出纳#
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别的部门领了1000的超市储值卡送礼,超市那边也开了票,那我应该怎么入账?#出纳#
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