正在加载...老师 我们公司有个办事处 销售配件 他们拿货的时候我们这边是平时的销售价给的 不是成本价 然后他们拿过去之后回加价销售 销售的钱是我们收 发票也是我们开 其实就是一体的 老板不想让那边知道成本价 所以这么处理 但是我不知道该怎么去做账务处理 ,首先他们拿货的时候就相当于实现了一次销售,然后他们又销售 我不知道怎么结转成本确认销售 #出纳#
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你好,我想问一下企业借股东2年的借款用于公司经营,属于长期借款吗#出纳#
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就是两家合伙开了一个点,甲投入72000,乙投入87000,后来交房租两家又各投入35000,但是乙欠甲4900,甲说那就算到他往店里面投资的钱吧,然后现在两家投资的钱差多少,为什么刚开始差额15000,现在算差额5200#出纳#
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原价0.8190,按原价乘以0.934在乘0.97,这是下降几个百分点#出纳#
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