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答疑老师:王苗苗老师
可以把原来公司欠法人的钱在账面上直接转为实缴吗?可以的,可以股东写个协议说明并签字。如果账上有钱的话,可以先把款项转给法人,然后法人再打到公户,并注明投资款,这样更好,没有出资瑕疵。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
所得税费用怎么会是负的? 查看全部回复
答疑老师:andy老师
有面积吗,可以考虑使用面积划分 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学 借:预付账款—待摊费用 dai:银行存款 消耗期限内摊销。 查看全部回复
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
这个你要联系你们开户银行的银行经理 查看全部回复
答疑老师:patience
40000=4000×(P/A,9%,n),(P/A,9%,n)=10 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,没错的,是这个意思 查看全部回复
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答疑老师:李可可
稍等 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
本季度红字发票影响本季度的收入成本,对之前已经发生的没有影响 查看全部回复
你好 查看全部回复
借 销售费用-广宣费 应交税费-应交增值税进项 dai 应付账款 31470,借 应付账款 31470 财务费用-现金折扣 -470 dai 银行存款31000 查看全部回复
答疑老师:甘老师
一、购买开票设备。去税务大厅即可购买。 二、核定票种。通过实名登入电子税务局,“我要办税”-“事项办理”-“涉税事项办理”-“发票”-“发票票种核定申请”。填写发票票种申请,若急需发票,可到税务窗口让税务人员现场审核通过。 查看全部回复
答疑老师:西贝老师
同学你好,应付职工薪酬不会影响利润哈 查看全部回复
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管理费用-党组织工作经费 查看全部回复
公司是一般纳税人么 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
可以12月份计提,1月份发放 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
这个没有规定必须一致的 查看全部回复
你的意思是为了抵扣增值税 查看全部回复
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我5月份做过分录,可不可以5月分录删掉,当没收到发票,没有勾选进票。这样不用做一正一负分录,可以的 查看全部回复
公众号:会计宝
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