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答疑老师:patience
送给客户的记到招待费 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
有以前年度未弥补的亏损么,有不征税收入么 查看全部回复
答疑老师:杨老师
如果不能直接导入,根据余额表输入期初数据吗?(是的) 查看全部回复
是货物返利么 查看全部回复
是一般纳税人增值税申报表 查看全部回复
答疑老师:wam
一种方案就是现在补提折旧,再处置结转 查看全部回复
答疑老师:高老师
借应交税费-预缴增值税 dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
同学你好:应交税费应交增值税月末为负的时候,会计分录与为正的时候一样,只是科目余额的方向在借方,不用实际缴纳税款而已 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
这也属于伪造会计原始凭证,属于违法行为 查看全部回复
你好同学 可以把具体问题发过来不,只就这个问题,如果是分类有误,可以这样重分类 查看全部回复
采用的什么会计制度 查看全部回复
差额是我冲了去年的暂估,因为你有跨年调整 查看全部回复
需要的 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
可以 查看全部回复
答疑老师:曹老师CPA
你们买材料供应商无需给你们备注 查看全部回复
是的 查看全部回复
纳税调整增加额的意思就是:企业税前扣除的项目,虽然符合会计核算的标准,但是不符合税法的规定,不能在税前扣除,需要进行调增处理 查看全部回复
是差额计税么 查看全部回复
你是小规模还是一般纳税人,开票内容是什么 查看全部回复
答疑老师:孙老师
你好同学,具体是什么类型的业务 查看全部回复
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公众号:会计宝
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