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答疑老师:安叔老师
借管理费用 dai其他应付款-股东 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:李可可
社保少计提,可以补计提的 查看全部回复
答疑老师:wam
1-6.926/7.4=0.0640541 查看全部回复
答疑老师:patience
营业账簿印花税的计税依据为,实收资本(股本)、资本公积增加的合计金额 查看全部回复
可以记到管理费用-会议费 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
1.销售:借:应收账款 10576888.14 dai:主营业务收入600.005*15600=9360078 应交税费-应交增值税(销项税额)9360078*0.13=1216810.14 查看全部回复
现在有的地区是电子章 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
具体解封时间应该看主管税务部门的要求吧 查看全部回复
以前会计是超过2000就入固定资产,我可以以后超过5000再放进固定资产吗,可以的,可以重新制定公司的相关财务制度 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
20万也进行预交 查看全部回复
员工做到2月29号,由于特殊原因4.1号财务才知道,这个影响我3月工资申报吗,工资结算完了么 查看全部回复
答疑老师:杨老师
你好,请问具体有什么问题? 查看全部回复
汇算经营所得还是综合所得 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
原则上是从入账的次月开始摊销 查看全部回复
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看一下所得税申报表数据和利润表的数据核对一下 查看全部回复
借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
看你们是什么发票? 查看全部回复
什么意思 查看全部回复
福利费是需要通过应付职工薪酬科目核算的。 查看全部回复
去年的发票没有挂账,今年收到了? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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