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答疑老师:悠悠老师
进入电子税务局。找到应申报的申报表。收入栏填零(一般表格沒填写数据前默认为零)。申报即可。 查看全部回复
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答疑老师:Afei老师
一般会计会选择做,摘要:收到退回办公用品款,借:银行存款168,管理费用168(红字)。重新购买的商品,借:管理费用199.5,dai:银行存款 199.5。如果对方开具的是增值税专用发票,还有考虑应交税费-增值税-进项税 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
所得税申报表上的营业成本不包含管理费用等费用,只填主营业务成本和其他业务成本 查看全部回复
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小企业?是指小规模纳税人吗?如果是,增值税不存在抵扣一说法。你们开出去的普票,对方增值税不能抵扣。 查看全部回复
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有些银行的回单是没有注明单位和个人缴交的金额。你可上电子税务局,查看扣社保的明细。 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
借:应付职工薪酬-福利费 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,取得专用发票,发放福利的分录: 借:应付职工薪酬-福利费 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:银行存款 取得专用发票,进项税额转出的分录: 借:应付职工薪酬-福利费 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转 查看全部回复
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登陆当地的电子税务局下载 查看全部回复
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当月缴纳当月的五险一金的话就是当月计提当月缴纳 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
可以附,计提的计算过程 查看全部回复
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如果只是账上多扣了个税,没有申报错误。做调整,借:应交税费-代扣个人所得税 dai:其他应付款-个人 查看全部回复
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你好,需要 查看全部回复
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你好,抄税了吗? 查看全部回复
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你好,基本户转款一般户 借:银行存款-一般户 dai:银行存款-基本户 查看全部回复
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借:销售费用 dai:钱 查看全部回复
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1、需要摊销,借:XX费用等 dai:长期待摊费用 查看全部回复
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报销的可以直接用公户打给个人。如果转给你,再报销,主要是合法的业务,你没有把钱弄丢,就没有什么影响 查看全部回复
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你好,是凭证做错了吧,红冲上月凭证,再按正确的做凭证 查看全部回复
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同学直接做在这个月工资上,借应付职工薪酬——工资 dai:银行存款 查看全部回复
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公众号:会计宝
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