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老师您好,如果客户是集团母子公司,他们用名下子公司给我们付款,让我们给别一子公司名头开发票可以吗还在,如果客户是总分公司,我们,总公司付款,我们可以开发票给分公司吗,或分公司付款,开发票给总公司#出纳#
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我是购货方,11月认证抵扣了进项发票,12月收到了销售方的红冲的11月的发票。我12月做账要做进项税额转出的吧,还有之前的成本要不要冲销呢。 11月做账:借 主营业务收入(试剂) 应交税费(进项税额) 贷 应付账款 结转成本:借 主营业务成本 贷 主营业务收入(试剂) 想问我12月做账怎么做个完整的分录#出纳#
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固定资产房屋500万,本年已提折旧30万,累计折旧50万,无形资产土地所有权600万,本年已摊销额35万,累计摊销55万,企业所得税汇算资产折旧、摊销及调整中账载金额资产原值填写哪个数额?税收金额资产计税基础填写哪个数额?#出纳#
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老师 我现在结完账了 请问怎么计算应该交多少所得税?#出纳#
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