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答疑老师:许老师
①收到款项时,借:银行存款 dai:应收账款;②开票时,借:应收账款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
暂估入账,没有发票相关的折旧费用不能税前扣除,所得税汇算清缴需要调整 查看全部回复
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平台要求单项问题单独提问哈,每个问题需要单独提问 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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答疑老师:高老师
可以先计入制造费用,然后分摊到这个产品的生产成本 查看全部回复
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这个没有办法,正常就是亏损 查看全部回复
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购买: 借:其他货币资金-结构性存款, dai:银行存款。 查看全部回复
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其他应收款备用金 查看全部回复
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答疑老师:patience
是购进之后直接卖给别的公司了么 查看全部回复
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研发设备的折旧可以计入研发费用 查看全部回复
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支付的时候,借:预付账款1000 dai:银行存款1000;分摊时,借:管理费用-电费 dai:预付账款 查看全部回复
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红冲这笔分录就好,摘要注明年月日及凭证号 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
你是说收到技术服务费发票吗? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
还未形成无形资产暂时不计入无形资产摊销,委托研发80% 可以计入研发费用 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
对,属于 查看全部回复
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计入其他业务收入 查看全部回复
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进研发 查看全部回复
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你是要直接改当年的账还是改在当期? 查看全部回复
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放在主营业务成本-安装人工工资 主营业务成本-安装材料等等 查看全部回复
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公众号:会计宝
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