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答疑老师:燕子老师
你们的机器是作为存货的吗?如果销售发票已开出但是采购发票暂时未收到,可以做暂估入库然后正常结转成本,等发票来了以后再冲销之前的暂估,按照发票正常坐分录就可以了 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
你好,对方的发票暂时还没有来,是吗? 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
关键此技术服务是不是公司日常主要经营活动产生,还是只是因本次联合研发项目偶然发生;若该技术服务属于自身业务范畴,应为主营业务收入.若确为偶发性业务,应考虑调整为其他业务收入。 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
你好同学 这种 借出时计入其他应收款 收回时冲减其他应收款 不需要做收入 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
公司是不是给灵活用工人员支付报酬了 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,因为培训产生的费用可以计入职工教育经费哦 查看全部回复
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您好,挂账就挂在转账的那个人名下 查看全部回复
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公司的研发支出科目下是怎么设置明细科目的 查看全部回复
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一般申报费计入资产的成本,年费计入管理费用 查看全部回复
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售后的费用是计入该项目的成本吗?是的 查看全部回复
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同学你好,根据业务实质入账哈,计入差旅费 查看全部回复
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答疑老师:李可可
去年预估的成本 查看全部回复
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可以把使用权资产和租赁负债剩余的金额冲掉 查看全部回复
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为什么少支付呢 查看全部回复
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同学你好,建议把预付科目换成其他应收款哈 查看全部回复
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那利息,对方不提供发票吗 查看全部回复
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收到 查看全部回复
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计提工资数是扣社保和个税之前的数 查看全部回复
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付款 借:应付账款 14070.8 财务费用 8.6 dai:银行存款-人民币 14079.4 查看全部回复
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之前借出去时是怎么入账的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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