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答疑老师:归老师
可以,算福利费,申报个税。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:税务师晓雨
需要的亲。 查看全部回复
答疑老师:patience
只要是真实的业务往来,小规模不存在进项发票抵扣问题,一般没什么风险 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
可以部分红冲 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,个税是查帐征收还是核定征收? 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
记入到销售费用-制作费用里面了 查看全部回复
需要现在这家公司把社保信息减员,在另外一家公司增员就行了 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
您好,可以的 查看全部回复
当地的社保缴费比例是多少 查看全部回复
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答疑老师:小小
应该要分开2条线进行入库和销售 查看全部回复
答疑老师:甘老师
1、打开当地电子税务局,输入用户名和密码,然后单击登录。 2、登进入系统后,单击我要办理税务,然后单击纳税申报和纳税。页面跳转后,单击声明更正和打印。 3、单击查询页面右侧要更正的税款的开始日期和结束日期。 4、点击查询之后,页面会弹出所有的申报表,找到需要更正的企业所得税申报表,然后点击后面的更正。 5、点击【更正】按钮,进入报表填写框,填写正确的企业所得税相关数据。填写完毕后,点击申报。更正成功后,页面将弹出提示,提示更正的声明成功。 6、如果报表已经过了更正期或者找不到更正按健,可以返回到税费申报及缴纳的界面,点击申报作废。 7、输入报告的日期,然后页面上将弹出所有报告。选择要更正的报告,单击“以后作废”,首先作废该报告,然后提交正确的所得税申报表。 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
亲,你好 1、会涉及增值税及附加、印花税、企业所得税、个人所得税、土地增值税、房产税、土地使用税等 2、只租不售,不涉及土地增值税。因为没有转让产权。 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
只要不体现医药即可 查看全部回复
如果和合并到工资里的话没有发票是可以扣除的 查看全部回复
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是 查看全部回复
答疑老师:悠悠老师
所得税申报表,填写的数据是累计的。所以是1一9月数据。 查看全部回复
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答疑老师:小黑
没有分红就是0 查看全部回复
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可以啊,如果只是往来款的话,就不能记入到预收预付了。 查看全部回复
当月开票当月红冲,可以不做账。也可以开票的做一笔收入确认分录、红冲发票做一笔收入的负数分录 查看全部回复
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金额大不大? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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