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答疑老师:张老师
是的哦 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
你好,公司注册所需资料:1.公司法定代表人签署的《公司设立登记申请书》;2.公司全体股东签署的公司章程;3.自然人股东身份证及其复印件或公司法人股东的资格证明;4.监事、董事、经理的任职文件以及对应的身份证复印件;5.委托代理人的证明或公司指定代表;6.受委托代理人的身份证原件复印件;7.注册地址使用证明等。 具体可以咨询当地的工商机关 查看全部回复
答疑老师:小黑
用抵扣联复印件 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
毛利润=(收入-成本)/收入,收入是不含税收入,成本分情况,一般纳税人收到可以抵扣的专票,成本就是不含税的,不能抵扣的就是含税的 查看全部回复
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答疑老师:归老师
公司类型是 有限公司 个人独资公司还是别的? 查看全部回复
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可以作为固定资产核算 也可以作为低值易耗品核算。根据你们自己的需求和实际情况,如果桌椅价值较大的话作为固定资产 价值较低的话也可以作为低值易耗品核算。 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
汇算清缴前回票不用调增 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
小月老师已经把完整的分录发给你了 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
如果采用的是新收入准则的话,有必要的哈~ 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
年度财务报表和年度企业所得税申报表之前可以在电子税务局更改的,现在不知道还可不可以,可以去电子税务局操作下,不行就要去税务局窗口作更改。 查看全部回复
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答疑老师:patience
如果确实是公司的支出的话,可以报销,正常入招待费后,汇算清缴时需要纳税调增。 查看全部回复
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答疑老师:勤勤
营业外收入不结转成本 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
外籍员工不可以专项扣除 查看全部回复
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答疑老师:mila老师
不含税10000,税额为10000*0.1=1000,含税就是10000+1000=11000 查看全部回复
不能 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
如果是个税申报错了,要么你去更正申报表,要么按照实际缴纳的个税做账,差额等下个月多退少补 查看全部回复
可以,年终奖没啥具体要求。只要申报个人所得税了就可以。 查看全部回复
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从头开始做账核算 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
那你今年交纳的时候怎么计入分录呢 查看全部回复
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