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一家公司已经开启经营后再成立做账,开立做账的时候,我全部盘点得出期初数,我期初入账的方式是资产的对方科目是其他应付款—期初(贷方),负债科目则对方科目其他应付款—期初(借方),现在其他应付款在借方,我能理解其他应付款在借方,则是其他应收款,那应收谁的呢?#商业#
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上个月开的发票数量和单价写反了,本月要冲红40张发票再重新开具,影响大吗??#商业#
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公司公账支付费用,没得发票怎么入账#商业#
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我从厂家进货4000元每件,每件100小盒。 每件有10盒中奖再来一包,再来一包的费用是400元厂家承担340元剩下60元我个人承担 每件货的运费是30元 请问每小盒成本是对少钱#商业#
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出售停车位,属于出售固定资产吗?#商业#
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请问,我企业的银行存款账和对账单从我2020年接手的时候就对不上,差一个8万多的差额(账上余额少,对账单余额多)前会计说是因为有些笔企业的收入和支出是通过法人个人的银行账户代收代付的,所以“银行存款科目”和“其他应收款—法人科目”记的有点乱。过不了多久企业有注销的打算,所以现在必须把银行存款账的余额和对账单的余额调成一致的。请问我现在可以把这笔差额直接借:银行存款 贷:其他应收款—法人,金额就是那个差额 这样给调整了吗?#商业#
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