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这道题应该怎么做呢?#商业#
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公司6月底付了代账公司6400的代账费用,我在6月的记账凭证上 借:预付账款6400 贷:银行存款6400 7月做了摊销 借:管理费用-代理记账费570 贷:预付账款570 8月收到了代账公司开了发票,是专票,不含税金额是6336.63,税额63.37 我现在怎么调整这笔账#商业#
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老师好,公司2024.5月成立,到12月还没有经营收入,期间发生的50万费用已做到对应科目比如管理费用—业务费、差旅费等等。并且第三季度已经申报各项税。后面听说应该全部入管理费用—开办费,并且企业所得税不应该确认为损益。是这样的吗?可以我已经按正常做账报税的方法做了,现在该怎么办呢?第四季还没有申报#商业#
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