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答疑老师:易老师
有没可能前期账务处理错误 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Harry老师
你好,一般1.发出商品时: 借:发出商品 dai:库存商品? 2.确认收入时: 借:其他货币资金-支付宝账户存款 应交税费-应交增值税(销项税额) dai:主营业务收入-商品? 3.结转成本时: 借:主营业务成本 dai:发出商品? 查看全部回复
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答疑老师:席俊义
收到的是专票吗? 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
银行汇票也算 查看全部回复
1年内,12月31日前 查看全部回复
答疑老师:张老师
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你好,可以单独转给你,只要在相关检查时能够找出即可。 查看全部回复
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答疑老师:小小
职工福利费 查看全部回复
答疑老师:Icy 何
按照你当月实际的业务做账就可以,不需要把上期期末余额转到本期期初的 查看全部回复
答疑老师:patience
你的具体问题是什么 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
有发票吗? 查看全部回复
答疑老师:Yan
电子版银行对账单可以在网上银行下载 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
看下以前年度的企业所得税纳税申报表中的纳税调整明细表里的各项 查看全部回复
信息技术服务是6%的税率 查看全部回复
答疑老师:Amy老师
借:营业外收入,dai:其他应付款一押金。 查看全部回复
答疑老师:LD
做工资表,领款人签字,申报个税,不需调出。不过还需要当地税务局认可。 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
会计做账是根据业务去做的,不是根据分录去倒推业务是什么的,如果不知道为什么这样做,建议问下你们公司的相关人员 查看全部回复
23年已经使用,23年就应该入账 查看全部回复
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是的 查看全部回复
公众号:会计宝
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