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答疑老师:wam
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问答已结束!
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答疑老师:许老师
可以把每个月计提的费用作为暂估,收到发票把之前计提的费用全部原路红字冲销,然后再根据发票金额入账 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
按你们实际给员工申报的社保基数 查看全部回复
答疑老师:patience
借 应收票据 dai 银行存款 查看全部回复
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答疑老师:高老师
不含税 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
老板从家里亲戚门店(个体户)卖出去一批货 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
开票确认收入、有收款确认银行存款增加 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
影响利润的是主营业务成本,成本是存货结转过来的,影响存货金额的1、数量;2、单价 查看全部回复
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手工录凭证 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
那问题是什么呢? 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
购销合同印花税税率万分之三 查看全部回复
答疑老师:Yan
借 应付职工薪酬 4200 dai 银行存款等 4200-409 其他应付款-代垫个人社保 408 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
不是的 还是按照500的 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
借:银行存款 15000 dai:主营业务收入 15000 ;同时 借:主营业务成本 9560 dai:库存商品 9560 查看全部回复
你好,首先你需要搞清楚这笔钱是干嘛用的 查看全部回复
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可用余额和账户余额存在不一致,可能有部分资金还未到账或者暂时被冻结 查看全部回复
开票的时候选择1%税率就行 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
差额小的转营业外收入 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
当然可以了。 查看全部回复
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赠品也需要入账的,企业收到赠送的商品没有任何发票,则按公允价值借库存商品dai营业外收入 查看全部回复
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公众号:会计宝
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