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答疑老师:甘老师
月报填的是当月末的科目余额数据 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:许老师
借:银行存款 dai:库存现金 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
九月份直接把这笔分录做反方向就好了 查看全部回复
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答疑老师:小黑
你好,首先你得去税务局那边申请,那边同意了之后,你再开票的页面,打开普通发票开具,里面有左上方有一个收购,你选择了收购之后,输入销售方的信息就行了。 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
你系统建账的时候应该录入了这笔应收的期初数据的呀 查看全部回复
答疑老师:谭老师
你入费用了钱没有给别人应该挂在其他应付款在呀 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
借:管理费用 dai :应付职工薪酬 借 :应付职工薪酬 dai: 银行存款 查看全部回复
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答疑老师:patience
可以,本年累计数也对。可能之前某个季度填错了 查看全部回复
可以附一个成本结转明细表 查看全部回复
可以联系下银行是否可以缩短 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
计提工资 借 管理费用-工资 dai 应付职工薪酬-工资 计提社保,借 管理费用-社保等 公司部分 dai 应付职工薪酬-社保 缴纳社保 借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人社保 dai 银行存款 缴纳个税 借 应交税费-应交个税 dai 银行存款 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
新企业从2022年一月开始建账 查看全部回复
答疑老师:小小
朋友介绍,多参加商会、协会之类的 查看全部回复
答疑老师:venus老师
你可以确认收入,成本暂估 查看全部回复
对,需要进项税额转出 查看全部回复
你好,可以销售,退货的时候按照购货做相反的会计分录 查看全部回复
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可以 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
计提社保单位部分 借:管理费用 dai:应付职工薪酬-社保 支付社保 借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-员工社保 dai:银行存款 查看全部回复
正常入账就好,没有成本,但是你们有人员工资、或者外聘劳务、办公差旅车辆费用等等,收支相抵基本上就没有什么税了 查看全部回复
答疑老师:石老师
社保在电子税务局只有缴纳 可以在社保局界面查询明细 查看全部回复
公众号:会计宝
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