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答疑老师:王苗苗老师
借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 dai:其他收益-加计抵减 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:小妮老师
你们抵扣只能按照发票上的税率抵扣 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
属于员工福利,不能抵扣的哦 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
看你核定的是季度还是月度的,以核定为准 . 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
是什么原因收不回来呢? 查看全部回复
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答疑老师:Yan
(销项-进项)/收入=税负,知道其中3项,求一项,倒过来求就行了 查看全部回复
现在是7月,按7月的资产负债表填写 查看全部回复
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答疑老师:刘老师
可以抵扣 查看全部回复
答疑老师:patience
看所属期间属于哪一年 查看全部回复
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“材料采购”、“原材料”、“周转材料”、“库存商品”、“发出商品”、“委托加工物资”、“委托代销商品”、“低值易耗品”、“生产成本”等科目的期末余额合计,、“存货跌价准备”等 查看全部回复
答疑老师:清岚
是不是这笔费用是和主营业务挂钩 查看全部回复
答疑老师:小小
哪些表外业务 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
不可以 查看全部回复
答疑老师:杨老师
财报各地不统一,有季报有月报 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
税负是4个点,那么意味着你们有10-4=6的进项,所以收6个点这样你们可以持平 查看全部回复
答疑老师:Leaf
把长期待摊费用一次性全部摊销完毕 查看全部回复
您的表述与截图的情况不一样,增减资与股权转让处理不一样,您想问的是表述部分吗? 查看全部回复
借管理费用/销售费用,dai应付职工薪酬-公积金,借应付职工薪酬-公积金,其他应收款-个人部分,dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
你好,一般可以暂估入库: 当货物已经入库且款项已付,但发票尚未收到时,可以根据货物的暂估价值进行入账。会计分录为:借:库存商品/原材料/低值易耗品;dai:银行存款 查看全部回复
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你好,您的问题具体是什么 查看全部回复
公众号:会计宝
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