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答疑老师:王苗苗老师
增值税申报表附表二 查看全部回复
问答已结束!
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您好,具体什么问题 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
是的,这个应收账款如果是老板私人卡收回的,账务上就需要转到其他应收款-老板科目里 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
你好,就是你业务发生的日期 查看全部回复
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根据增值税相关规定,购进餐饮服务取得的进项税额不得从销项税额中抵扣。公司开业庆典在酒店发生的费用,一般包含餐饮服务,所以即使取得专票,这部分餐饮费用对应的进项税额也不能抵扣。若发票中还包含住宿、场地租赁等非餐饮服务的项目,且能准确划分,那么非餐饮部分符合规定的可以抵扣。 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
一般在1.5%-3%之 查看全部回复
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您好,这种情况需要具体分析,比如说都是和个人的业务对方一个月金额没有超过500元用满足条件的收据可以税前扣除 查看全部回复
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之期是每月工资扣了582.14 查看全部回复
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您好,这个是谁给谁代销呢? 查看全部回复
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你们正常租赁收入 查看全部回复
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可以在电子税务局申请人工调整,在【我要办税】点击【税务数字账户】点击【发票业务】-点击开票业务办理模块【发票额度调整申请】-点击【新增申请】,填写相关信息,下拉至附件资料模块,上传相关资料后,点击【申请】,提交申请后,会跳出提交成功提示,点击【确定】,等待主管税务机关审核。 查看全部回复
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