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答疑老师:哈哈老师
您好,您有什么问题呐? 查看全部回复
问答已结束!
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把你当时怎么暂估的麻烦发下 查看全部回复
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你好,第一种情况,员工拿发票报销还没付款呢计入到其他应付款 第二种情况,之前提前给员工打款了,后来员工拿发票报销冲其他应收款 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
单次开票金额不超过500元,不用缴纳增值税 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
你好,是什么分录呢 查看全部回复
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你好可以的,现实中很多都是按照开票确认收入 查看全部回复
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因为开具红字信息表会减少采购成本,所以按返点金额做如下分录: - 借:应付账款(红字) - dai:库存商品(红字) - dai:应交税费——应交增值税(进项税额转出)(如果是一般纳税人,涉及进项税转出;小规模纳税人无此分录 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
您好,个税的具体什么问题 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
企业购买厂房需要交契税 查看全部回复
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收到 查看全部回复
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对,比如说你们每个月正常缴纳个税的话是可以申请退税的 查看全部回复
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您好,请问有什么问题呢 查看全部回复
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如果只是代收代付不需要开发票的 查看全部回复
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您好,进项税额大于销项税额的情况,结转或者不结转做法都是没有问题的 查看全部回复
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你好,具体交的什么税款,交的购置税和车船税可以直接计入车子的成本 查看全部回复
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你好具体是什么问题呢? 查看全部回复
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您好,有合同按照合同金额计算,没有合同则按照开票金额来计算印花税。 查看全部回复
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答疑老师:小米
表述太笼统了,差异原因有确认过吗 查看全部回复
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您好,如果没有办法按照税务局的要求提供资料的话,也只能是这么处理了。 查看全部回复
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您好,您的意思是快递发票怎么做账吗? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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