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答疑老师:谭老师
第一个月收到货,先暂估入帐 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:秦枫老师
支付的时候计入预付账款 摊销的时候 借:管理费用-房租租赁费 dai:预付账款 查看全部回复
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本身帮亲戚挂靠社保 ,资金就不应该在转入公司账户 ,直接转给法人私人即可,每月社保公司部分还可以做成本,每月按照社保个人部分作为应发工资,个税每月应发工资-社保扣除=0 这才是正确处理方法,既然你已经这么做了,那你支付的是时候社保的时候全额计入管理费用-社保,亲戚转钱的时候冲销管理费用-社保,对你公司不产生任何损益!但是你这是太明显的挂靠,还是要注意些! 查看全部回复
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答疑老师:wam
此种情况下,需要核实是账上有问题,还是账外辅助有问题 查看全部回复
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答疑老师:patience
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
具体做的什么费用 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
会计核算上搭增的东西跟这批货物成本不相关,属于供应商赠送的物品,你需要按市场价借:库存dai:营业外收入。 查看全部回复
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是公司收到返利还是什么 查看全部回复
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购进固定资产时交的印花税可以计入固定资产初始成本。因为账上计入了固定资产,没有计入税金及附加科目,所以在利润表税费合计里没有体现。 查看全部回复
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借:财务费用dai:银行存款 查看全部回复
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买林木的用途是什么 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好, 12月还没结束,所以申报表还没带出来,要等到12月结束的哈 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
你们是收票方吗 查看全部回复
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没有规定说必须先签三方协议,但有的税务局不签不给放发票 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
借方余额表示多交了或者预缴的增值税 查看全部回复
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可以,法人同意就可以 查看全部回复
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公司是亏损的,现在要做股权转让,股权转让不会是负数,应该是0或者有金额,股东按照出资比例分 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
同学,咱们平台规定一题一问,您具体想咨询哪一个问题呢,如果需要税收筹划,可以联系平台客服 查看全部回复
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已支付款项需要今年入流水账,凭借发票日期 如果发票是明年开具,明年需要计入费用 查看全部回复
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主营业务收入明细科目红冲产品什么意思 查看全部回复
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