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答疑老师:tammy老师
这个人是管理人员,计提工资的时候, 借管理费用工资,8450 dai应付职工薪酬工资8450 发工资的时候 借应付职工薪酬工资8450 dai银行存款8000 dai其他应付款代扣医社保360 dai应交税费应交个人所得税90 公司承担的社保计提 借管理费用医社保800 dai应付职工薪酬医社保800 缴纳医社保 借应付职工薪酬医社保800 借其他应付款代扣医社保360 dai银行存款1160 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
那最后是多发了工资吗 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
借:银行存款 dai:营业外收入或其他收益 查看全部回复
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不是一定要报,确认收到的款项为收入才要报税,老板私人付出去货款,可以算公司借老板款项。建议正规操作。 查看全部回复
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开具红字发票,抵销应收账款,同时冲销主营业务收入,主营业务成本 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
公司 查看全部回复
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建议需要税务备案, 查看全部回复
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答疑老师:易老师
一般哈直接银行回单 查看全部回复
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如果哈,你们老板要把这些钱付给总公司就需要,不付就不需要 查看全部回复
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答疑老师:小小
你是收款方还是付款方 查看全部回复
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是的,可以参考商贸行业账处理 查看全部回复
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待收到红字发票之后,原分录冲回,按照正确发票做一遍分录 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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借其他应收账款某dai银行存款 查看全部回复
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是商贸企业吧 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
属于员工福利,不能抵扣的哦 查看全部回复
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一般计入销售费用 查看全部回复
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他是发票可以报销的,就可以做费用 查看全部回复
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