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答疑老师:谭老师
做进项税额转出 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
可以不处理,年末结转 查看全部回复
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答疑老师:小黑
你们公司账上有车没 查看全部回复
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财务报表、科目余额表,记账凭证,原始凭证(报销单,审批单,发票,出入库单,银行回单等) 查看全部回复
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借管理费用-单位社保,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,其他应收款-个人社保,dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:Yan
可以 查看全部回复
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答疑老师:Karina老师
你好,报销的时候,是实际付了现金给对方,才是dai库存现金哦 查看全部回复
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答疑老师:张老师
具体是什么的数量? 查看全部回复
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如果是涉及损益类的科目就用以前年度损益调整代替该科目,如果是其他的科目就直接调整科目就可以了,最后将以前年度损益调整转到留存收益 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
这种只能计入营业外支出 借:营业外支出 dai:应付账款,这样dai方一正一负就抵消了 查看全部回复
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《车辆购置税暂行条例》规定,车辆购置税的计税价格根据不同情况,按照下列规定确定:①纳税人购买自用的应税车辆的计税价格,为纳税人购买应税车辆而支付给销售者的全部价款和价外费用,不包括增值税税款 查看全部回复
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借销售费用,dai银行存款 查看全部回复
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按照错误的专票先做账,这个月红冲 查看全部回复
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答疑老师:刘老师
借,销售费用 应交税费-应交增值税进项 dai,银行存款,应付账款 查看全部回复
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借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
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需要,正常工资申报 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
按照之前的错误凭证的分录做一个相同的分录的凭证,只是金额为对应的负数 查看全部回复
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只申报医保数据 查看全部回复
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填写的是付款单直接付给对方单位? 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
多记的转到主营业务收入 查看全部回复
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公众号:会计宝
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