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答疑老师:而已老师
你好 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
开票确认收入借:应收账款 dai:主营业务收入\其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 对方付款时冲应收账款 借:银行存款/现金 dai:应收账款 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可用余额和账户余额存在不一致,可能有部分资金还未到账或者暂时被冻结 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
1.固定资产转入清理: 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 2.抵账发生的相关税费: 借:固定资产清理 dai:应交税费——应交增值税等 3.抵账: 借:应付账款 dai:固定资产清理 4.结转固定资产净损益: 借:营业外支出——处置非流动资产损失 dai:固定资产清理 或 借:固定资产清理 dai:营业外收入——处置非流动资产收益。 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
借费用,dai其他应付款一股东 查看全部回复
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答疑老师:张老师
是想问这个专票可以抵扣吗? 查看全部回复
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答疑老师:Wdy
其中第三步,需要开具红字发票 查看全部回复
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不可以的 查看全部回复
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不用处理 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
差额部分作进项税额转出吧 查看全部回复
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房屋的维修成本,房产税,折旧或者房子的租金等 查看全部回复
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看发票和具体入库单,送货单 查看全部回复
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不可以抵扣的哦,这个是属于职工福利的 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
借:银行存款 dai:其他应付款~某某 查看全部回复
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具体业务能描述一下吗? 查看全部回复
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只要发票真实有效是可以报销,这个定额发票可以报销 查看全部回复
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冲销管理费用 查看全部回复
把上面的分录做相反分录冲掉后,按照发票金额做实际的分录就可以了 查看全部回复
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需要申报的,多余5千是需要交所得税的 查看全部回复
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需要的 查看全部回复
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