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答疑老师:哈哈老师
借预付账款 dai银行存款 明年再摊销 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
需要 查看全部回复
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这个只能在一个单位扣除,不能两个单位同时扣除的 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
员工工资的发放均通过应付职工薪酬科目核算 查看全部回复
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确实是之前看错了吗?那就先和公司领导说一下这个事,再决定咋和客户说 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
子公司收到款 借银行存款 dai其他应付款 支付工资或者水电费用 借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
进转出就好 查看全部回复
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填写费用报销单 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
没有发票你做什么分录的呢 查看全部回复
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答疑老师:小梦老师
后续会退回吗 查看全部回复
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可以做营业外支出 查看全部回复
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税务筹划事情筹划 查看全部回复
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金额大吗? 查看全部回复
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如果备用金用于支付费用的可以 查看全部回复
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经销商您就按照正常的采购销售入账即可 查看全部回复
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答疑老师:操守为重
借:应付福利费 dai:现金 查看全部回复
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答疑老师:勤勤
营业外收入不结转成本 查看全部回复
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计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款 50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
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转账吧,还真实点 查看全部回复
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建议手工登记进销存,以收入和月底结转成本为基础 查看全部回复
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公众号:会计宝
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