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答疑老师:Annina老师
用应收应付可以达到相同的效果,账务处理更简洁 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
对,支付的时候再借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金 查看全部回复
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您好,先办理营业执照,再去办理许可证。 查看全部回复
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根据上月工资或者近3个月工资数据测算 查看全部回复
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这个需要看实际情况,如果是实收资本需要做到实收资本,还需要做出资的变更,如果是借款就记入到往来款。 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
你们之前收到一个现金,现在客户又给你们打对公户1万,那么你们多收钱了, 原路退回就可以了 查看全部回复
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答疑老师:归老师
对的 查看全部回复
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答疑老师:高老师
是因为进项税转出造成少交增值税? 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他应付款-法人 等以后把这一元钱还给法人的时候再做 借:其他应付款-法人 dai:银行存款 查看全部回复
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赠送实物做视同销售处理进销售费用不开发票,现金返利可开红字发票做销售折让,冲抵货款也做销售折让 在备注栏注明即可 查看全部回复
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对方开发票了么 怎么开的? 是内账还是外账 查看全部回复
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答疑老师:王老师
列出交接清单,包括日常工作事项和待办事项 查看全部回复
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您好,去年的年终奖是在什么时候计提的? 查看全部回复
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两家公司各做各的帐,各报各的税,员工社保在哪家工资,个税就在哪家申报 查看全部回复
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答疑老师:Karina老师
出纳是现金付款还是银行转账? 查看全部回复
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您好,金额不大的话就直接计入销售费用里就行。 查看全部回复
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这种一般记入到业务招待费里就行 查看全部回复
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是 查看全部回复
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您看一下当时那个会计收这笔钱的时候是怎么做的? 查看全部回复
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可以暂估入账,等到发票来了的时候再把暂估冲销了就行 查看全部回复
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公众号:会计宝
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