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答疑老师:哈哈老师
没问题,拿到发票以后,直接放到九月的凭证就行了。 查看全部回复
问答已结束!
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付款是可以,只是没有发票的话,在企业所得税汇算清缴的时候不能在税前扣除的。 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
可以 查看全部回复
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可以是可以,但是我觉得预收预付账款会让报表的使用者可起来更方便一些。 查看全部回复
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答疑老师:高老师
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借:财务费用 dai:应付利息 借:应付利息 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,不同基金不同操作,有的基金取出本金就会带出收益,就需要确认收益,有的就是取出多少就是多少不带出收益 查看全部回复
转收入,申报无票收入 查看全部回复
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您好,商业折扣按照折扣后的金额入账。 查看全部回复
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对应多提的科目红冲 查看全部回复
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对,银行存款余额调节表是账上的银行存款余额和银行对账单余额不一致的时候需要编制银行存款余额调节表。 查看全部回复
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垫付运费的时候 借:其他应收款-供应商 dai:银行存款 借款的时候 借:应付账款 dai:银行存款 其他应收款-供应商 查看全部回复
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进税金及附加 查看全部回复
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您好,这些钱一般都是什么钱,为什么过段时间就会打回去? 查看全部回复
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用应收应付可以达到相同的效果,账务处理更简洁 查看全部回复
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对,支付的时候再借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金 查看全部回复
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您好,先办理营业执照,再去办理许可证。 查看全部回复
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根据上月工资或者近3个月工资数据测算 查看全部回复
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这个需要看实际情况,如果是实收资本需要做到实收资本,还需要做出资的变更,如果是借款就记入到往来款。 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
你们之前收到一个现金,现在客户又给你们打对公户1万,那么你们多收钱了, 原路退回就可以了 查看全部回复
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公众号:会计宝
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