登录/注册
答疑老师:Icy 何
按照实质业务来说对方应该开具设备的发票,您这边应该按照资产入账,但实务上对方可能因缺乏进项等不合规原因,无法开具相应发票,这种情况建议更换供应商或者要求对方开具设备发票,而不能收与业务实质不符的发票 查看全部回复
问答已结束!
浏览:5631 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Annina老师
买来做什么用途的? 查看全部回复
浏览:5630 0赞 0评论 收藏
答疑老师:甘老师
4050不含税换算成含税是这样算的 4050/(1-6%)=4308 查看全部回复
浏览:5629 0赞 0评论 收藏
答疑老师:谭老师
可以公司通过转帐把钱转到开票公司,再让个人把钱转给老板 查看全部回复
浏览:5628 0赞 0评论 收藏
答疑老师:王苗苗老师
其他应付款名字挂错了,可以直接调整 查看全部回复
浏览:5626 0赞 0评论 收藏
答疑老师:孙老师
你好同学, 借:以前年度损益调整 -3 dai:银行存款 -3 查看全部回复
浏览:5625 0赞 0评论 收藏
答疑老师:高老师
你好,收到退货 借:库存商品 dai:主营业务成本,收到负数发票 借:应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额(一般纳税人用) 金额负数表示,建议参考销售给A客户的帐务处理。 销售给B 借:应收帐款/银行存款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额(一般纳税人用) 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
借:其他应收款 dai:银行存款 等运营部永发票报销的时候再冲销其他应收款 查看全部回复
记入到营业外支出 查看全部回复
答疑老师:patience
正常现象,因为你管理费用做负数了 查看全部回复
浏览:5623 0赞 0评论 收藏
银行存款不用结转,有余额正常的 查看全部回复
浏览:5620 0赞 0评论 收藏
答疑老师:李伟老师
报关费不用计算,收多少给多少 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
1%税款 免税的部分转到营业外收入 借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 专票部分计入应交税税费-应交增值税 次月缴纳结平 借:应交税费-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
浏览:5619 0赞 0评论 收藏
你们做水电转售 查看全部回复
最好记录到应记录期间,或补记录到发现当期但需要在摘要中注明原因 查看全部回复
浏览:5616 0赞 0评论 收藏
答疑老师:andy老师
你们是怎么联营的,打给个人的钱又是什么情况 查看全部回复
如果你们已经认证了,需要由你们开具红字发票信息表,然后对方再开红字发票的 查看全部回复
答疑老师:张老师
采购: 借:在途物资11000 应交税费-应交增值税(进项税额)1870 dai:银行存款 12870 入库 借:库存商品 14800 dai:在途物资 11000 商品进销差价 3800 查看全部回复
浏览:5615 0赞 0评论 收藏
计提的是14362,发放的是14326,如果计提与发放数据都正确的话,中间的差额应该是代扣代缴的个税 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
是的 查看全部回复
浏览:5614 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载