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我们老板原来在我们的客户那工作,客户发老板的工资,结果客户把这笔工资钱发到我们公司账户,以前会计把这笔钱做成了客户的货款,即 借:银行存款 贷:预收账款 我现在要怎么把这个账冲掉?#商业#
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如图,我怎么回答?请问“今年入账还是明年入账”的判断标准是什么?#商业#
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我公司去年采购货物,然后在今年收到对方的返利, 应借:银行存款 贷:主营业务成本 因为返利金额比较大,按这样处理会导致当月销售成本小,利润比正常月份大很多,相应的当季度企业所得税也必须交很多,这样情况下,能否将这返利分几个月冲减成本,比如按10个月冲减 借:1/10月 贷:主营业务成本 1/10月#商业#
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我这边有一个这样的问题。在本月某公司来了4-6月份的成本票以及银行流水,流水可以把相同业务和不同日期的业务做在一起吗?但是成本票应该怎么入呢?假如公司流水1000元,可是成本票只有100元,分录是借 主营业务成本高100贷预付账款900是这样吗?#商业#
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