登录/注册
答疑老师:甘老师
负数做分录 dai:合同负债(负数) dai:银行存款 查看全部回复
问答已结束!
浏览:5138 0赞 0评论 收藏
答疑老师:许老师
你们是小企业会计准则吗 查看全部回复
浏览:5137 0赞 0评论 收藏
答疑老师:高老师
库存商品期初改了,对应科目的也要尽管,同时还要改期末的,改资产负债表的存货及对应科目 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
银行实际支付1000,发票只开了100? 查看全部回复
答疑老师:刘老师
可以的,实际发放次月申报即可 查看全部回复
答疑老师:andy老师
我看昨天有老师给你回过了,你是有疑问还是什么问题? 查看全部回复
答疑老师:小小
发红包也没有发票,按业务招待费入账,汇算清缴调增 查看全部回复
浏览:5136 0赞 0评论 收藏
答疑老师:venus老师
作为销售费用 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
借支时: 借:其他应收款 dai:现金或银行存款 拿票报销时: 借:销售费用 dai:其他应收款 如果是销售员手里的钱还有交回时: 借:银行存款或现金 dai其他应收款 如果销售员借支的钱不够时: 借:销售费用 dai:银行存款或现金 查看全部回复
浏览:5134 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Annina老师
银行存款不用结转,有余额正常的 查看全部回复
你们做水电转售 查看全部回复
浏览:5133 0赞 0评论 收藏
答疑老师:微尘
需要 查看全部回复
浏览:5131 0赞 0评论 收藏
答疑老师:COCO老师
未分配利润期末数=期初数 净利润本年累计 (-)以前年度损益调整-分配的利润 查看全部回复
答疑老师:夏老师
那你可以买上帐本,手工做帐 查看全部回复
浏览:5130 0赞 0评论 收藏
答疑老师:哈哈老师
如果可以作废的话,直接作废就行 查看全部回复
借:管理费用-工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
卖价一般由处理成本+运费+人工费组成 查看全部回复
浏览:5129 0赞 0评论 收藏
答疑老师:而已老师
就是产品卖出去了,对应的要出库,结转成本分录就是你发的这个 查看全部回复
浏览:5127 0赞 0评论 收藏
可以 查看全部回复
浏览:5126 0赞 0评论 收藏
答疑老师:云峰老师
同学你好 如果是为了使报税的账更清楚。可以辅导作备查。 一般企业建账思路 1、确定期初数和明细 2、根据新业务作账务处理 3、要账实相符 查看全部回复
浏览:5125 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载