正在加载...请问,我企业的银行存款账和对账单从我2020年接手的时候就对不上,差一个8万多的差额(账上余额少,对账单余额多)前会计说是因为有些笔企业的收入和支出是通过法人个人的银行账户代收代付的,所以“银行存款科目”和“其他应收款—法人科目”记的有点乱。过不了多久企业有注销的打算,所以现在必须把银行存款账的余额和对账单的余额调成一致的。请问我现在可以把这笔差额直接借:银行存款 贷:其他应收款—法人,金额就是那个差额 这样给调整了吗?#商业#
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老师,应付职工薪酬,一直余额,但是找不到是哪个月做错了,现在应该怎么调整比较好呢#商业#
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外购二手办公楼后再次装修使用,装修费用入房产原值还是入长期待摊?折旧年限是多少?#商业#
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