正在加载...老师,请问下我在9月计提了7-9月印花税90元,前面申报迟了多交了1.2元滞纳金,我在10月做账时,这扣款91.2元,这1.2元怎么处理才能平账,在10月在多计提一笔印花税吗?#商业#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
老师新公司还没正式开始营业,预付的房租费用还有各类押金怎么入账#商业#
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你好老师,我们是汽车修理厂,然后和保险公司合作修理他们的理赔车,配件人工都是用我们的,然后保险公司把理赔款打入我们汽修厂公户,我们汽修厂把票开给保险公司,请问下账务处理?是不是开维修票正常确认收入,配件和人工转成本吗?#商业#
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