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答疑老师:甘老师
出口视同内销会计分录如下: (1)采购出口商品时 借:商品采购-出口商品 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:银行存款 (2)商品验收入库时 借:库存商品-出口商品 dai:商品采购-出口商品 (3)货物报关出口,以FOB价格确认外销收入 借:应收账款-应收外汇账款-客户 dai:主营业务收入-出口收入 (4)结转出口商品成本 借:主营业务成本-出口商品 dai:库存商品-出口商品 (5)出口未申报退(免)税,按内销征税时 借:主营业务收入-出口收入 dai:主营业务收入-内销收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
按照权责发生制,购买次月摊销 查看全部回复
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答疑老师:刘老师
红字冲销,然后重新做一张 查看全部回复
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答疑老师:归老师
补一个计提的凭证就可以了 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
可以将应收帐款和其他应収款的乙方单位帐面余额做一下合并 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
电子税务局里的增值税申报表上的数据跟开票系统里的开票汇总税局不一致么 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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有发票吗 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,收到专票进项税额可以抵扣的话,需要把进项税额和费用调整一下 查看全部回复
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您好,商业折扣按照折扣后的金额入账。 查看全部回复
答疑老师:曹老师CPA
都可以的亲 查看全部回复
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答疑老师:patience
需要安装的固定资产,发生的建筑服务是可以计入成本的,一般都在10年以上,一般以20年为准。 主要与管道环境关系比较密切 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
您好,缴纳的物业费是一年的,应该分摊到实际使用期间核算。所以支付物业费的时候,借:预付账款 dai:银行存款 分摊的时候,借:管理费用等 dai:预付账款 查看全部回复
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您好,对分录就是这么做。 查看全部回复
总账模块的固定资产科目和累计折旧科目的值与固定资产模块的原值和累计折旧的值不一致,导致固定资产与总账对账不平。原因1、总账的期初与固定资产的期初不平,即总账期初余额里面的固定资产科目和累计折旧科目的值与固定资产模块中原始卡片的固定资产的值和累计折旧的值不相等。原因2、固定资产本月的业务还没有生成凭证传递到总账系统中。原因3、固定资产模块的生成的凭证还没有在总账系统中记账。原因4、在总账模块里面手工填制的固定资产科目和累计折旧科目凭证的数值跟固定资产模块卡片的原值和累计折旧的值不相等。 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
其他应收款——**公司(**门店) 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
应收帐款确认坏账损失,已开发票报税时做销项税扣除 查看全部回复
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答疑老师:高老师
只要是真实业务,没什么风险 查看全部回复
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是的 查看全部回复
普票可以 查看全部回复
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公众号:会计宝
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