登录/注册
答疑老师:Annina老师
可以 查看全部回复
问答已结束!
浏览:8802 0赞 0评论 收藏
答疑老师:归朝杰
可以进职工教育经费 可以认证 查看全部回复
没有发票的,所得税汇算调增 查看全部回复
浏览:8794 0赞 0评论 收藏
答疑老师:归老师
可以只冲10万 查看全部回复
浏览:8791 0赞 0评论 收藏
答疑老师:李钢老师
区分收款还是付款,如果用个人微信或者支付宝付款,取得发票后,再用公户报销即可。 查看全部回复
浏览:8786 0赞 0评论 收藏
答疑老师:李力
借银行存款20890,dai预收账款20890 查看全部回复
答疑老师:venus老师
同学你们是总公司的收入就在总公司确认成本 查看全部回复
浏览:8778 0赞 0评论 收藏
答疑老师:COCO老师
人不一致不要紧 查看全部回复
浏览:8777 0赞 0评论 收藏
答疑老师:清岚
这种税务上是不认可的,不过如果您是真实的业务,您那边确实要销账,也可以入账,但是税务上如果查到了,会有风险 查看全部回复
浏览:8776 0赞 0评论 收藏
答疑老师:哈哈老师
您说的是哪个明细呢? 查看全部回复
浏览:8766 0赞 0评论 收藏
您好,可以的,当做借款 查看全部回复
答疑老师:Amy老师
一般是做年末结转,将本年利润结转到利润分配----未分配利润。 查看全部回复
浏览:8763 0赞 0评论 收藏
答疑老师:孙老师
销售什么商品? 查看全部回复
浏览:8755 0赞 0评论 收藏
答疑老师:甘老师
是2016.4之前购入的,可以适用简易计税(3%减按2%计税 查看全部回复
浏览:8754 0赞 0评论 收藏
21年入账,借库存商品,应交税费-应交增值税-待认证进项税,dai应付账款 查看全部回复
月末的进项和销项税额有几种结转方式的,可以有余额也可以结转了没有余额 查看全部回复
浏览:8750 0赞 0评论 收藏
答疑老师:秦枫老师
应交税费dai方 ,大概率是你计提的时候多计提了0.01 , 要么就看下你是哪个税种多计提了 ,冲销该税种0.01元 ,要么就转到营业外收支去 查看全部回复
浏览:8745 0赞 0评论 收藏
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
浏览:8739 0赞 0评论 收藏
答疑老师:而已老师
您好 查看全部回复
1月社保由新单位交,原单位不交 查看全部回复
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载