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答疑老师:李钢老师
你这属于商业折扣,按照9.45万价税分离后确认收入。按9.45万给对方开发票(如果需要的话) 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:andy老师
你没有发工资,所以公司先垫付,公司垫付就是你欠公司的,所以记到其他应收 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
入账可以,但是所得税汇算的时候还是需要调出 查看全部回复
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答疑老师:高老师
您好,这笔业务不走对公帐户,现金交易,是你们给对方开收据,收款单位是你们公司 查看全部回复
答疑老师:venus老师
加大费用 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
汇算清缴正常是需要调整的 查看全部回复
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答疑老师:许老师
可以先暂估一部分成本 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
有以前年度损益调整的话,资产负债表利润分配期末数=利润分配期初+利润表净利润+以前年度损益调整 查看全部回复
前期老板垫的钱,可以计入其他应付款,等后期归还给老板就可以了 查看全部回复
答疑老师:李力
先把固定资产转入清理,借固定资产清理,累计折旧,固定资产减值准备,dai固定资产,发生清理费用,借固定资产清理,dai银行存款,处置收到资金,借银行存款,dai固定资产清理,最后把固定资产清理的余额转入资产处置损益 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
如果都是小微企业的话,企业所得税税率是一样的 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
计提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 查看全部回复
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分录是借:营业外支出 dai:库存商品 -成本价 销售税-销售*13% 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
可以补录 查看全部回复
答疑老师:刘老师
借,销售费用 应交税费-应交增值税进项 dai,银行存款,应付账款 查看全部回复
答疑老师:清岚
收回重开 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
社保是每月一交。 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
您好 查看全部回复
答疑老师:山峰
向新欣公司: 查看全部回复
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