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答疑老师:andy老师
可借记其他货币资金科目 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
外账,基本上是见发票做账 查看全部回复
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答疑老师:许老师
计提时,借:管理费用 dai:其他应付款---党组织工作经费 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
有以前年度损益调整的话,资产负债表利润分配期末数=利润分配期初+利润表净利润+以前年度损益调整 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
对,之前做账红冲就行,然后再按照正确的发票再做账。入库单不需要填写 查看全部回复
电饭煲用途是什么? 查看全部回复
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借:应收票据 dai:应收账款 查看全部回复
答疑老师:甘老师
是的,一共摊销13个月 收到房租发票 借:长期待摊费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 每月计提摊销 借:管理费用-房租 dai:长期待摊费用 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
是今年的社保吗 查看全部回复
答疑老师:小福老师
员工在外租房是办公用还是作为员工福利呢 查看全部回复
办公费 查看全部回复
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正常来讲暂估的这个费用需要在去年汇算清缴的时候纳税调增。 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
开红字信息表,是针对开出的发票 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
直接反冲回来即可,不影响利润。本月调整一下。 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
增值税有很多做法,如果你都把进项和销项结转到未交增值税的话,那就不用结转了 查看全部回复
答疑老师:李钢老师
你这属于商业折扣,按照9.45万价税分离后确认收入。按9.45万给对方开发票(如果需要的话) 查看全部回复
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业务真实,可以凭支付流水做账,但是没有发票,所得税不能税前扣除,调增 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
我看到你好像提问过很多次这个问题了,是还不知道怎么处理吗? 查看全部回复
答疑老师:小黑
让出纳原路退回去啊 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
看应收账款明细账啊 查看全部回复
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公众号:会计宝
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