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答疑老师:许老师
借:管理费用-劳务费 dai:银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
借银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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您好,最好还是分摊计入到每个月的费用里面 查看全部回复
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没有发票按照费用做账了是什么意思? 查看全部回复
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您好,在一月份的时候没有取得发票,可以暂估入账结转成本,等取得发票以后冲销暂估,再按照发票做账 查看全部回复
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答疑老师:wam
可以的! 货到票未到,先暂估入库。回票后先红冲暂估,再按发票核算 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
可以直接调整 查看全部回复
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不需要,交税的时候直接做账就行 查看全部回复
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答疑老师:patience
不需要 查看全部回复
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建议分明细 查看全部回复
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要入库的 查看全部回复
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是由于产品质量问题导致的,这个损失是谁承担 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
可以 查看全部回复
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是减资撤回? 查看全部回复
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管理费,年费(财务费用-其他) 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
不能平白无故冲减 你当时做了什么分录为什么会出现负数 出现负数就是损失 查看全部回复
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转营业外支出 查看全部回复
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我做dai方正数不行吗?账务更正可以做在dai方 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
借应交税费-个税,dai银行存款 查看全部回复
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账面的长期股权投资你们怎么处理? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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