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答疑老师:patience
按实际支出入账 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
dai款还是货款? 查看全部回复
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是在所属期计提 查看全部回复
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借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
借 应付职工薪酬 dai 其他应付款-法人 查看全部回复
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借:应付职工薪酬 dai:银行存款 其他应付款(个人承担社保部分) 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
查看全部回复
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购进商品的用途是什么,用于出售么。借 库存商品 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
计提税款时 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 同时调整未分配利润 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整。 补交税款时 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 小准则: 借:所得税费用 dai:应交税费-应交企业所得税 补交税款时 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
在实际发放的时候差额部分冲减对应的成本费用 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
谁的员工谁缴费 查看全部回复
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业务真实情况下可以 查看全部回复
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小规模做账没有应交税金-增值税-进项。 查看全部回复
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计提:借:管理费用 dai:应付职工薪酬—工会经费 缴纳:借:应付职工薪酬—工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
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计提时: 借:管理费用一工会经费 dai:应付职工薪酬一工 会经费 缴纳时: 借:应付职工薪酬—工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
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1、存货盘盈时: 批准前: 借:原材料等 dai:待处理财产损溢—待处理流动资产损益 批准后: 借:待处理财产损溢—待处理流动资产损益 dai:管理费用 查看全部回复
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看应收应付哪个金额比较大 查看全部回复
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借:银行存款1000 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 其他应付款 200 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
建议正常入账 查看全部回复
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私账付款时是怎么入账的 查看全部回复
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