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答疑老师:wam
需要的。 查看全部回复
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答疑老师:许老师
这个科目主要是核算税务局要求该企业先缴纳一部分税款的情况 查看全部回复
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如果你们没有真实业务却做了未开票收入,涉及虚开发票 查看全部回复
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答疑老师:易老师
可以,如果借放其他应收,还也记得用其他应收, 查看全部回复
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借:库存商品 dai:进项税额转出 dai:应付账款 查看全部回复
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可以作为给对方的现金折扣处理 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
这个资料可以找客服咨询 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
可以 查看全部回复
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就是挂靠项目对吧? 查看全部回复
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现在少计提200元可以 查看全部回复
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答疑老师:patience
是暂估后结转成本了么 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
计提工资是按照应发工资还是实发工资?应发工资,扣除个人社保和个税前的 查看全部回复
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可以折价处置 查看全部回复
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以后都无法取得发票吗 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
借:应交税费-应交增值税(销项税额)3000 dai:应交税费-应交增值税(进项税额)2000 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)1000 查看全部回复
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答疑老师:清岚
采购计入库存商品 查看全部回复
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直接转入转出的是不涉及损益类的科目是吗、 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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可以一次性结转 查看全部回复
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实际已经认证抵扣只是账务上没有提现进项税额? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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