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答疑老师:甘老师
餐饮服务属于个人消费,故不能开具增值税专用发票. 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
要交纳多少税费不能仅以营业收入为准,还需要考虑进项等因素 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
账实相符吗 查看全部回复
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答疑老师:易老师
增值税申报表上都有体现出来,电子税务局去查询已经申报的记录 查看全部回复
你先自查一下 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,七月份入职的员工,六月份的社保不用考虑,发放工资的时候扣除个税就成 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
他们实际的缴纳是多少 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
有生产吗?没有生产直接进管理费用 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
您好,现行有两种叠加运用形式:1.税率式减免是指:企业所得税的法定税率是25%,但依据企业所得税法等相关规定,符合条件的小型微利企业,减按20%税率征收企业所得税。 查看全部回复
报五月个税时,收入按实际收到的收入填报(税前) 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
在自然人扣缴端,左上角,可以切换到经营所得申报 查看全部回复
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答疑老师:patience
借 银行存款 dai 其他应付款-老板,可以直接转出还给老板 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
可以,不想退税,可以做进项税额转出 查看全部回复
答疑老师:西贝老师
同学你好,登录电子税务局电子我要办税-开票业务,就可以开具电子发票了 查看全部回复
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借 应交税费-应交增值税-进项税转出-集体福利 -1021.39 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
不一定 房补要合并计税 查看全部回复
答疑老师:李可可
业务完成后,收到款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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正常是公司间协商好不含税金额,然后再根据业务内容选择相应的增值税税率,算出含税金额 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
借:营业外支出 dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
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相当于你们直接卖给了客户,你们给客户开票,客户给你们付款;差额是提给代理商的佣金,代理商个人去税务局代开佣金发票给你们,你们把差额支付给代理商 查看全部回复
公众号:会计宝
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